iso14001 2022内审表,iso14001内审表

中证集团ISO认证 2023-06-03 10:20
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2016年三体系内审表?

三体系内部审核检查表质表16-2受审核部门:认证老师部部门负责人:№序号|标准条款|要素条款号|审 核 内 容|检 查 方 法|检 查 结 果 记 录|1|2|
5.
4、
5.5|
5.
5.4|环境和职业健康安全目标分解、环境因素识别、危险源辨识和风险评价清单、法律法规及其他要求清单|信息交流|抽查|抽查|查《2016年认证老师部环境职业健康安全目标分解》,签字、日期齐全;|《环境因素识别登记表》132项;|《危险源辨识、风险评价记录表》162项;|《适用的职业健康安全法律法规及其它要求清单》482项;|查发票:天津市安科商贸有限公司,发票号 01902259,|开票日期:201
6.
8.17|审核员/日期:审核组长/日期:三体系内部审核检查表质表16-2受审核部门:人力资源部部门负责人:№序号|标准条款|要素条款号|审 核 内 容|检 查 方 法|检 查 结 果 记 录|1|2|
5.5|
6.2|员工年度培训计划、员工岗位能力考核评价、特种作业人员取证年检管理记录|员工年度培训计划完成情况|员工绩效考核制度、方法|抽查|抽查|查:《2016年度员工培训计划》,编号No.12,七大员取证,内容齐全,签字、日期齐全;|《员工续签合同考核鉴定表》,姓名:王凯,内容、签字、日期齐全;|《建筑司锁工、电工继续教育》,编号No.10,记录齐全,签字、日期齐全;|查:《2016年培训计划完成情况》汇总表,,完成日期201
6.
1.26;,


哪位有ISO9000内审表?

内审表很多内容,给你一个段落你参考一下吧,


三体系内审表2019?

三合一体系内审检查表编号:受审部门|管理层|审核员:杨敏|时间:|序号|依据条款|检查内容|检查记录|是否|符合|Q|E|O|1|
4.1|
4.1|
4.1|Q:
1、公司是否有企业简介,并能充分反应公司内部情况,如:背景、经营范围、认证老师表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等(内部因素)及涉及法律法规和ISO环境体系认证技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道(外部因素)? |
2、在工作例会或管理评审会上,公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新?E:企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审?E/S:有无文审组织的相关iso三体系认证?行业地方的新的法规要求?E:组织的内部外部环境状况?有哪些需要应对和管理的风险和机遇?相关的会议纪要?|
1.公司具有企业简介,并能充分反应公司背景、经营范围、规模和设施等内部情况。|
2.公司已识别影响公司发展的内外部相关方,并定期评价。|
3.公司建立了评审计划并按计划实施内审及评审,分析了内外部的带来的各类风险。|符合|2|
4.2|
4.2|Q:公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户) 包括:•顾客对事物的要求,如符合性,价格,安全性•已与顾客或外部供应商达成的合同•行业规范及标准•和社区团体或非单位组织的协议•法规法案•备忘录•许可,执照或其他认证形式•监管机构发布的制度•条约,公约及草案•和公共机构及顾客


ISO14001-2015内审不合格项分布表?

条款要求|管理层|人力资源部|市场部|安保部|技防部|认证老师部|
4.1理解组织及其环境|
4.2理解相关方的需求和期望|
4.3确定环境健康管理体系范围|
4.4环境健康管理体系与其过程|
5.1领导作用和承诺|
5.2环境方针|
5.3组织的岗位、责职与权限|
6.1应对风险和机遇的措施|
6.2环境目标及其实现的策划|
6.3申报的策划|
7.1资源|
7.2能力||
7.3意识|
7.4沟通|
7.5形成iso三体系认证的信息|
8.1运行策划和控制|
8.2应急准备和响应|
9.
1.1总则|
9.
1.2合规性评价|
9.2内审审核|
9.3管理评审|
10.1改进总则|
10.2不合格与纠正措施|
10.3改进|合计|1|被审核部门|市场部|审核员|XXX|审核时间|201
8.
3.14|不合格项内容:|查未提供了岗位能力评价表|不符合条款:|■ISO14001-2015中
7.2条款要求|■ES/JDAB1-2016中-
7.2控制程序中要求|严重|一般|√|不合格原因:|由于有关人员工作责任心不强,未按规定做好相应的评价记录|纠正措施:|1及时做好相应的评价记录|2举一反三对其它类似在用的其他情况进行检查和纠正。|3组织有关人员加强标准条款内容的学习,以加深理解,严格按标准操作|负责人:XXX 日期:201
8.0
3.16|执行情况:|201
8.0
2.16完善了相应的评价记录,并举一反三对其它情况进行了检查,按要求进行了纠正。201
8.0
3.16组织了相关人员的学习培训工作|负责人:XXX 日期:201
8.0
3.16|纠正措施的验证:|不合格原因分析正确,纠正措施及时


TS16949内审计划和审核表?

部门-条款式检查表,将不能被接受,现在要求和推荐用过程方法式检查表。

呵呵、这个一般你们公司以前应该都参加过ts16949的内审员培训吧、只要你们把体系按照以前的运行、内审员都应该会做这些了、一般公司做过认证咨询的话、都会培训一些内审员的

咨询公司可以给你们提供的。 虽然我们是一家认证咨询机构,但不做咨询,可以做认证咨询和培训。


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